Manual de usuario

Tipo de Proveedores

La plantilla contable que le ahorra a cada proveedor nuevo tener que capturar sus cuentas contables una por una.

Un Tipo de Proveedor es el equivalente exacto, del lado de compras, del Tipo de Cliente ya documentado: más que una simple clasificación, es una plantilla que define las cuentas contables que se heredan automáticamente a cada Proveedor nuevo.

Elegir el proveedor sin Tipo asignado bloquea el documento de compra

Si se intenta usar en una Orden de Compra, Factura o Requisición un proveedor que todavía no tiene Tipo de Proveedor asignado, el sistema obliga a elegir uno antes de continuar — ver Integración Proveedores ↔ Compras.

Agregar / Editar Tipo de Proveedor

CampoQué hace
Nombre / DescripciónIdentificador libre.
Generar Cuentas AutomáticoSi está activo, al asignar este tipo a un proveedor se generan/copian solas sus cuentas contables, en vez de capturarlas a mano.
Cuentas ContablesProveedor, Anticipo, Fondo de Garantía, Deudor, Impagable y Ajuste de Centavos — estas dos últimas se usan más adelante, al pagar una factura de este proveedor marcando "pagar con impagable" o "pagar con ajuste de centavos" en Cuentas por Pagar.
Tipo de Póliza Diario / EgresoQué tipo de póliza usan las operaciones de proveedores de este tipo.
Tipo de FlujoClasificación para el flujo de efectivo.

Igual que su Tipo de Proveedor asignado, un Tipo de Proveedor ya utilizado por algún proveedor con documentos de compra bloquea parte de su edición para no descuadrar la contabilidad ya generada.

Glosario general

TérminoDefinición
Tipo de ProveedorPlantilla contable que un proveedor hereda al asignársele, ahorrando capturar sus cuentas una por una.
Cuenta ImpagableCuenta contable usada al pagar una factura de proveedor marcándola como no cobrable.
Cuenta de Ajuste de CentavosCuenta contable usada para cuadrar diferencias mínimas al pagar una factura de proveedor.